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老师,请教下, 我们送的货物给对方,退方退回,但是我们需对方补运费,我们给他们开13%的销售货物的发票,但是我们给他们补的运费,该怎么开票给他们呢

2023-01-11 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 10:26

你好 补偿的是不是  这样不开发票的 

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快账用户7773 追问 2023-01-11 10:27

他们给我的补偿运费不开发票,为啥

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:33

你好  原来你们销售销售时收运费了吗  

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快账用户7773 追问 2023-01-11 10:37

销售货物时,包含运费的

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:44

你好 这不开发票  是属于营业外收入 补偿款  不是增值税业务开收据

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快账用户7773 追问 2023-01-11 10:45

那我还是付给第三方运输公司哈,第三方也要给我开票不

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:50

你好  你是销售方  你包括运输销售,退货也是退原来销售的  一样的,多收的记营业外收入 不开发票开收据 

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