同学,你好 建筑服务,需要办理的
老师,跨省种植苗木的项目开发票开的“建筑服务类”,这种项目需不需要在税务局提交《跨区域渉税事项报告表》
建筑劳务公司同省在不同的城市有项目 需要在电子税务局开具跨区涉税事项报告嘛?
老师,防沙治沙及园林绿化工程(种植苗木)开发票选的建筑服务下面的其他建筑服务,这类业务如果跨地区也是需要做跨区域涉税事项报告,然后异地预缴税款?是这样吗
你好 今天登陆电子税务局需开 建筑服务 发票,跨地区项目,里面显示要填 跨区域涉税事项报验管理编号,这个是怎么操作呢
请问之前开建筑服务的票不需要填写跨区域涉税事项报告编号,现在只要跨区域都要填,之前这个项目没办外经证怎么办呢
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
表下载下来,填写后再上传等审核就可以是吧?
同学,你好 嗯嗯,是的
合同上是今年6月开工,现在才拿到合同,按合同上的日期填写就可以是吧?
同学,你好 嗯嗯,可以的
必须先提交报告表审核后才可以开发票是吗?没提交前能不能开票
同学,你好 没提交前也可以开票
报税前把这个提交上去就可以是吧?
同学,你好 嗯嗯,是的,尽快
提交了一直没开票有影响吗?
同学,你好 没有影响
如果开展跨省业务,这个是必须要提交?不提交有什么后果
同学,你好 是的 不提交有什么后果,税务局查到,会让你补提交的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢