你好,快递机是需要的。
老师,请问下,我在电子税务局上开跨区涉税事项报告表时,把合同名称写错了,需要重新开具,原来这个涉税事项报告表,需要注销,可以在电子税局上直接注销不?
请问建筑工程劳务异地预缴同一个项目分次预缴的需要每次都在电子税务局先申请跨区涉税事项报告再去申报预缴吗?
老师,跨省种植苗木的项目开发票开的“建筑服务类”,这种项目需不需要在税务局提交《跨区域渉税事项报告表》
建筑劳务公司同省在不同的城市有项目 需要在电子税务局开具跨区涉税事项报告嘛?
老师,建筑业跨省预缴的是现在自己的电子税务局开涉税事项报告对吧
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
刚才打错了,跨地级市的需要的。
谢谢老师!那同省不同城市属于跨地级市嘛?
对的,是的,是这么做的。
那我先开了票在打跨区涉税报告会通过吗?发票和报告没有跨月。
你好,可以的可以的可以的,不影响。