您好,是的,一般都会验证的
老师,我问一下,我们的真实业务,取得对方提供的发票,现在开票单位说是虚开的,税务局要求我们进项税转出并补缴企业所得税。但我们是真实业务实际发生的,取得这样的发票,我们也是受害者,这个成本可以税前扣除吧?
老师,之前我们21年预缴税款3000多现在只交2000多的税局,然后专管员要求退税,然后申请了退税,接到税务局的电话说这两年利润差距太多,检测存在政策风险。要求拿财务报表跟今年汇算的去核对!这有风险吗?发票都是真实的。业务也是真实的!
老师,我开票给客户多开了10万,然后客户发票拿去做账抵扣了,钱也付给我们了,现在要求我私下退他私人卡10万,私下退的话是不是10万/1.13=88495,但是我这个88495还涉及交了企业所得税,是不是在88495的基础上还要扣除企业所得税
我想问下就是我们客户出口退税被函调了,我们也收到看税务局的函调我们在函调期间会影响其他出口客户退税吗我们有2家客户是进出口企业 有一家因为退税,导致我们公司被函调,现在有另外一家企业也申请退税,退不了税是什么原因呢,老师发票是没有问题的
我们开给客户的发票,他拿去退税了,现在税局要函调。请问下是所有退税企业都要被税局核实进项发票的真实性吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
妈耶。那他一百个供应商税局全部查一遍吗?还是说一百个里面抽一下调查吗
这个就是抽查一下,肯定不能多检查的