嗯嗯,可以的,就那样操作
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
就是对公账户,转给公司经营者的钱以前会计直接入账提取备用金,借,现金,贷,银行存款。这样可以不?还是要从借,其他应收款科目里面周转一下,在借,现金。贷其他应收款
老师,请问一下,公司公户转钱给你出纳,出纳以借款的名义,然后呢,其他人去其他人去采购自己掏钱付款,回来报销,然后出纳转钱给他们,出钱在跟公司报销这样合理吗, 是不是影响了资金管理的问题,或者其他问题呢。
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,你好,现在法人想去公户转账到他个人,用的借款合同,是他以前借给公司的钱,或者经营中垫付的款项,是不是公司账上的其他应付款的金额,就是借款合同金额呢。然后用这个去银行公户办理转账手续
老板把钱转给我个人微信,让我给员工发现金福利,这种没有走公户,如何做账,税务能认可
老师,为什么做税务登记的时候,是这样的,检测不到税务登记的信息
老师,年终奖怎么计提?都是现金发放了。我们领导要我多计提给我们老板,挂他的其他应付款,以后分红。我有点不明白
老师您好,请问公司企业所得税有缴纳2万,对应的利润有40万,请问如何进行实交呢?这个钱哪里来,还是就进行一下操作呢?企业上面还有好几家企业
简易的电动按摩仪属于哪一类税收?
请问老师,收到了专票如果不能抵扣进项的话,税前还是可以扣除的对吗?如果可以税前扣除还需要什么手续吗?
24年的网银证书服务费,财务费用,需要通过以前年度科目调整吗
年终离职需要注意些什么
请郭老师回答一下关于“存货出库方法如何选择”的问题,其他人不要接,接了也请退回
我想知道公司这些年一共赚了多少钱,看财务报表哪里的数据