借,管理费用、工资, 贷应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 贷,库存现金、 其他应付款。
25年1月发2024年的年终奖,这个怎么做分录。24年没有计提
老师发现24年有张发票开重了,客户已经认证,现在需要冲红这张发票应该怎么操作,谢谢
在税务页面那个地方能查到还有多少票可以开
老师,您好!我公司首次出口货物采购发票是24年12月的,出口日期是25年1月,收外汇大概要4月,那么采购发票退税勾选及申报退税都应该是在4月,对吗?还是可以提前勾选?
老师。我单位是物业公司,收到法院退的诉讼费怎么记账
老师,您好!我朋友公司是4个人合伙投资开的公司,但其中一个人挪用了公款40-50万,我朋友想让我去帮他看看到底挪用多少,这种情况我从哪里入手呢?我没弄过?先从银行存款对账吗?
一月所属期个税申报,8000元,要交个税吗?
报表上应收账款比实际多了 怎么调整分录
老师:老务公司23年年报没报,全年劳务收入8万,主营业务收成本-工资8.2万,现在附表填哪张才对
老师,非营利组织可以像小规模一样开增值税普通发票吗
没有支付的其他应付款的金额。
那这个是要做个什么表格呢?年终奖也是1月份才开始发的,老板没有发。
领导要我在12月份多计提,其他人是不是也要先计提?1月份才发的,12月份计提没有问题吧?
单独的年终奖表格就是了,和工资一样,抬头换一下。
没有问题吧,可以的呀。
但是你汇算清缴,你想要抵扣所得税,你得支付出去。