其他应收款科目里面周转一下,在借,现金。贷其他应收款 这样处理,
就是对公账户,转给公司经营者的钱以前会计直接入账提取备用金,借,现金,贷,银行存款。这样可以不?还是要从借,其他应收款科目里面周转一下,在借,现金。贷其他应收款
公司把钱转给法人,往来款 借:其他应收款——法人 贷:银行存款。法人把现金借给公司,借:库存现金 贷:其他应付款。这两个分录最后是不是可以抵消(主要还是法人想公司账上取钱)
对公账户取现出来借款入其他应收款,还款现金时,借:库存现金 贷:其他用收款,然后财务拿现金去银行存入对公账户,借:银行存款 贷:库存现金,请问老师这样操作和做会计分录可以么
公司账户转钱到出纳卡上,出纳作为公司报销的备用金可以吗?做账可以直接记为 借:现金,贷:银行存款吗,或者还是需要记为借款?借:其他应收款-出纳,贷:银行存款,但是现金报销给员工怎么做账呢?是借:管理费用,贷:其他应收款-出纳还是 借:管理费用,贷:现金
从阿里平台提现到公司银行账户,这个需要走“其他货币资金”这个科目吗? 借:银行存款 贷:其他货币资金 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 其他应付款-运费 还是直接做下面分录即可: 借:银行存款 贷:主营业务收入 其他应付款-运费
请问老师,返回2024年的医疗保险分录怎么处理
一般纳税人 进项金额 6220.83 税额808.71价税合计7025.54 现在要开销售发票 在进项的金额加2个点 怎么算
年份小青皮,开票大类是什么
你好老师,请问我当时审发票的时候不仔细已经给员工报销了,现在这张发票做账的时候发现问题,员工开的发票,项目名称是五金工具,规格型号是材料费用,单位1批,这样可以吗
老师,问下我们研发立项当时确定的结项日期后又拖延了,我在报火炬统计报表时,研究开发项目概况完成日期这怎么填
老师 请问 为什么匿名化处理后的个人信息不属于法律关系的客体
发票备注写的是个人银行账号收款,现在开了公户账号,请问发票要重新开吗
老师,业务员开车出差加油,可以记差旅费吗?
您好,98万现金买100万承兑,差额2万做利息收入吗?
业务招待费税前扣除,指的是增值税和企业所得税都可以扣除吗
直接,借现金,贷银行存款不可以呀?
不行,必须过渡下往来