原分录红冲就是了哈
老师,借,管理费用 贷,银行存款,这笔6月份业务忘了做进项税,,我想着冲红了,直接做反分录,是吗?
老师,8月份我们付一笔250000,对方开的发票是252499.98。(对方发票多开了)当时的分录是借管理费用250000,贷银行存款250000没有做进项抵扣,但系统上进行勾选认证了。我红冲之前那笔分录,重做一笔分录该怎么写?
我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
老师 去年做的分录 借管理费用 贷银行存款 这个分录做错了 我今年可以直接红冲吗 我们是小企业准则 没得以前年度损益调整
老师好!2022年没有取的发票,分录计借管理费用,100贷银行存款100;2023年取的专票,分录是不是这样做,借应交税金-进项11.5,贷管理费用11.5;借管理费用11.5,贷以前年度损益调整11.5。
那公司去税务局代开居间费发票,也算公司的收入吧,不会按劳务报酬走吧
老师,那如果劳务公司经营范围没有信息咨询居间费的类目,还能不能开出居间费的发票,如果不能是不是可以去税务局代开,
老师,劳务公司股东和其他公司签的大额居间费合同,居间费能不能收到公司,公司开票啊,按公司其他业务收入做收入可以吗
老师好,工会经费有没有优惠政策
公司亏损,结转时未分配利润应该在哪一方。
老师,本季度有所得税,但是以前年度亏损,弥补以前年度亏损是人工填吗?金额填多少了
购买的车辆缴纳印花税,税目是属于买卖合同吗?
老师,财务在审计合同时,重点关注哪些点?
我们有几份进项发票在去年12月份入账了,这些发票在12月的税期所属期是未勾选进项税额的,入凭证时用了应交税费-应交增值税-进项税额这个科目,想问下现在应该怎么处理?
公司主营为政府单位提供趣味活动服务的,活动中购买的水果,礼品给客户团队人员,计入什么科目呢
分录怎么做
我就只要冲个税和进项
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用-负数