借银行 贷其他业务收入、应交税费, 借其他业务成本,贷银行存款。
我们公司提供场地,对方公司提供汽车一起经营租车业务!收入票是我们公司开的!然后我们公司要给对方公司交管理费用!不分红!这种账务处理怎么做?我们给对方公司交管理费需要对方公司开发票吗?如果开发票是不是重复交税了?
老师,我想咨询下,物业公司和地产针对停车场收入有个分成协议,物业公司收款后分成给地产,账面入账是按30%确认收入,70%其他应付款-地产,然后由地产开票后,支付70%的应付款。这部分会计分录应该是怎样的呢?实际上是物业全额开票给业主,这样纳税申报和账面收入岂不是不一致?
我司帮一个场地方搭了一个车棚,费用由场地方来付,我司开票给他,但这个搭车棚不是我司的主营业务,请问这笔收款和开票怎么做分录 ?
请问一下老师,我们是一般纳税人,我们跟法院合作法拍物品的司法拍卖服务,跟上一家交接,有一辆法拍车辆,停的停车场租赁是上一家公司租赁的场地,但是现在我们接收了从这个月开始停车费需要我们承担,我们需要支付给上一家公司停车费,请问一下这个发票我可以让对方凯专票,之后抵扣销项税吗
老师,请问我公司和其他公司合作一个停车场项目,对方出土地,公司出钱建设,合作合同签订的是双方按照净利润进行比例分配,请问我们公司支付对方分配利润的时候对方是需要开发发票给我公司的是吧?还有对方收到公司款不开发票他们是违反税法的是不是?还有他们有收入进他们缴纳的土地使用税这个费用不应该由我们公司来承担对不对?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
那这个其他业务收入 二级科目 应该写什么好
你给对方开发票的时候怎么开的?是建筑服务的吗?
给对方开票是建筑服务*工程服务
你好,二级科目可以写建车棚。