你好,学员,你们可以按照差额确认收入,实际获得的
我公司承包一个企业的职工食堂,然后公司又出租给商户,企业职工吃饭刷卡的钱先是收到企业的卡里,每月企业把职工吃饭的营业额扣除水电费和房租后返还给我们,我们做借:现金或者银行存款 贷主营业务收入,替商户垫的水电费和房租,做其他应收款-替商户垫水垫费 房租 贷 现金,这样对吗?我们收商户的管理费用怎么做分录,我们付给商户的营业款时怎么做分录,谢谢
餐饮管理有限公司,承包食堂,再租给个人商户,所有商户收的餐费统一收到出租方,出租方收取一定管理费后返给餐饮管理有限公司,餐饮管理有限公司收取一定管理费再把每个商户的营业款发放给他们,出租方不给餐饮管理有限公司开票,我们需要给商户怎么开票?开的金额是收取管理费那部分吗?商户都是个人和个体工商户,我们需要报税的是哪部分?出租方也不给餐饮管理有限公司开票该如何处理?谢谢老师
老师,我们是国企给一个场地 搭棚做夜市,然后收商户营业额的一定比例做租金,收款是我们公司账户统一收,然后返一部分给商户,留一部分算我们租金,我要怎么确认收入呢?
老师请问下 我们游乐场在招商,然后我们没收商户的租金,是以商户收入的20%比例抽成,但是顾客在商户的消费全部打进我们公司账户,到时候到了第二个月再把80%返还给商户,那这种模式怎么确认收入呢
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
那我还有一部分收固定租金的,我要在什么时候确认收入和增值税?
可以按照收回租金确认,或者是按照每月的
都是先预收,我要在收到预收租金就全部确认增值税还是每个月分摊多少确认多少?
建议最好是每个月分摊确认收入