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某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
1宏达电冰箱厂,为增值税一般纳税人,2021年10月分别发生下列经济业务,均按税法规定取得和开具相关票据,请分别说明以下销售方式增值税纳税规定,并计算出当期应纳增值税额。(1)向甲家电商场销售A型电冰箱100台,统一出厂价为5000元/台。由于商场购买的数量多,按照协议规定,厂家给予商场统一出厂价5%的折扣优惠,货款全部以银行存款收讫,折扣额和销售额已经在同一张专用发票上分别注明;向乙家电商场销售A型电冰箱50台,为了尽快收回货款,厂家提供价税合计金额2%的现金折扣,乙家电商场及时付款享受了现金折扣。(2)采取以旧换新方式销售冰箱,销售A型电冰箱10台,从消费者手中换入旧电冰箱作价1000元/台。(3)采取还本销售方式销售A型电冰箱给消费者15台,根据协议规定,5年后厂家应当将全部货款以价税合计总额退还给购货方。销售后,开出普通发票15张,含税销售收入合计金额为87750元。(4)以30台A型电冰箱向丙单位等价换取原材料,A型电冰箱成本每台3500元。双方均按13%的税率开具了增值税专用发票。(5)当月向丁商场销售A型电冰箱共200台。商
1、某冰箱生产企业是增值税一般纳税人,2021年10月生产销售B款冰箱,出厂不含增值税单价为5000元/台,具体生产和销售情况如下:(1)向某商场销售1300台B款冰箱,支付运杂费5000元,收到一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票;在本地销售同型号冰箱800台,每台不含税价格3000元,没有开具发票。(2)用本企业生产的冰箱200台换取彩电,并收到对方开具的彩电的增值税发票,发票上注明的不含税金额是330000元。(3)销售冰箱发出包装物押金300000元,另没收逾期未收回的包装物押金23400元。(4)采用以旧换新方式销售B款冰箱50台,旧冰箱作价100元/台,实际收取2700元/台。(5)购进冰箱零配件,取得增值税专用发票上注明的金额为220000元。(6)从小规模纳税人处购进原材料,支付价税合计金额100000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(7)从消费者手中收购废旧冰箱,支付金额270000元。备注:冰箱适用的增值税税率为13%,纳税人取得的发票均已通过认证并允许在当月抵扣。要求:(1)请根据上述业务计算该冰箱厂本月应该缴纳的销项税额
海尔与苏宁采取平价销售,收取手续费的方式代销商品。已知l月/日海尔将100台成本/000元/台,结算价2000元/台的冰箱委拓苏宁代销,约定按结算价的10%支付手续费,双方均为一般纳税人。本月苏宁销售60台冰箱,在25日向海尔返销售清单,取得增值税专用发票。30日双方结算60台冰箱的价款,苏宁开具手续费专票。问:1、委托方纳税义务发生时间。2.双方税额计算。3.双方账务处理。
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
公司8月份实际缴纳的社保是6106.9元,在个税申报时只报两个人的社保可以吗? 还有公司的工资表上体现的在职人数只有两个人购买了社保,但公司实际代个人缴纳的社保费就有19000多,挂在其他应收款科目,这样的账务处理对吗
其他的是挂靠的么