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1、某冰箱生产企业是增值税一般纳税人,2021年10月生产销售B款冰箱,出厂不含增值税单价为5000元/台,具体生产和销售情况如下:(1)向某商场销售1300台B款冰箱,支付运杂费5000元,收到一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票;在本地销售同型号冰箱800台,每台不含税价格3000元,没有开具发票。(2)用本企业生产的冰箱200台换取彩电,并收到对方开具的彩电的增值税发票,发票上注明的不含税金额是330000元。(3)销售冰箱发出包装物押金300000元,另没收逾期未收回的包装物押金23400元。(4)采用以旧换新方式销售B款冰箱50台,旧冰箱作价100元/台,实际收取2700元/台。(5)购进冰箱零配件,取得增值税专用发票上注明的金额为220000元。(6)从小规模纳税人处购进原材料,支付价税合计金额100000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(7)从消费者手中收购废旧冰箱,支付金额270000元。备注:冰箱适用的增值税税率为13%,纳税人取得的发票均已通过认证并允许在当月抵扣。要求:(1)请根据上述业务计算该冰箱厂本月应该缴纳的销项税额

2022-12-18 13:06
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2022-12-18 13:09

你第一个材料销售1300台的销售金额是多少

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你第一个材料销售1300台的销售金额是多少
2022-12-18
您好,这个没有其他条件了吧这个的
2023-10-22
1,280*13%%2B15*9%=37.75 2,27.84/1.13*13%=3.2 3,1040*13%%2B6.78/1.13*13%=135.98 4,视同销售交增值税的,这属于自产的赠送 。
2023-10-22
您好,这个还有其他的吗
2023-10-22
你好,把题目完整的发过来
2020-07-06
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