当月可以抵扣进项税额是 23400+65000=88400 当月销项税额的计算是 4500*410*0.13+20*3600*0.13+3145.92/1.06*0.06=249388.07
(1)销售上月购入的空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新方式销售冰80台,旧冰箱的收购价200元/台,新冰箱市场价每台2000元/台。(4)2月前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元(5)从生产厂家购进空调100台,专用发票注明税款23800元(6)月底将上月购入空调10台作为集体福利。要求:分析计算商场10月份应纳增值税额(假设以上价格均为不含税价)
销售上月购入空调400台(进价3500元/台),每台售价4500元。(2)按进价卖给内部职工50台。(3)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱实际收款每台2000元。(4)2月前以还本方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额每台200元。(5)从生产厂家购进同品牌产品、同型号空调100台,生产从厂家开具100台空调的增值税专用发票,注明税款为23800元。(6)将上月购入空调10台作为集体福利。要求:计算商场10月份应纳的增值税额。
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务: (1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。 (2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。 (3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40 600元。 分析计算该家用电器商埸当期销项增值税额?
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务:(1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。(2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。(3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。分析计算该家用电器商埸当期销项增值税额?
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月发生以下业务:1.销售上月购入的空调400台,每台不含税售价4500元,向某学校赠送10台空调。2.销售本月购入的冰柜20台,每台不含税售价3500元,并实行买一赠一,赠送的小家电价值100元/件(不含税)3.按本月代销零售收入的3%从委托方处收到代销货物手续费3145.92元4.以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售时实际不含税售价为1800元/台5.5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台6.从生产厂家购进同一品牌、同一型号空调100台,冰柜50台。生产厂家开具了50台冰柜和100台空调的两张增值税专用发票,注明税金分别为23400元和65000元根据以上资料计算商场当月应纳增值税税额。
纳税总额问题,像24年1月申报23年第四季度申报产生的税金,还有汇算清缴税金这些。
老师,我们公司代劳务人员开具的劳务费发票,税务代开时缴纳的增值税和附加税可以走公司报销吗,用什么做记账凭证呢
今年汇算清缴发现有误遗漏,想在更正24年最后一个季度财务报表和企业所得税预缴表可以更正的嘛
请问给电影院装修,电影院用电影票抵装修款,这种账务怎么处理?电影院还不给开发票。
个体工商户有做老板的工资,汇算清缴这部分工资需要调增吗
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢
有些其他问题,不能收,请问劳务公司是否可以代收
老师我填写纳税调整项目的明细表,老师三资产类调整项目的其他是从哪里取的数,
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,是25年那边才给的发票,所以24年压根不知道这部分发票,肯定没调整啊,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
为什么辅导期公司第一个月进项税额不能抵扣吗,要全额交税呢?
算商场当月应纳增值税税额。 249388.07-88400=160988.07