你好,学员,是的,分录是对的
合同金额700多万,然后我每个月有钱就会陆续支付,一共到现在付了300多万了,但是对方公司发票一直也没给,我做账是预付账300银行存款300,现在我想暂估入帐固定资产,我知道的是机器实际到账20台,差不多200多万,暂估入帐账务怎么处理,分录怎么写
老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师 我们是大型酒店,我想问下,我是总账,采购那边购买物资入了库房,然后各部门到库房领用物品这些物品中的固定资产总账是怎么界定什么时候入账呢货到付款的时候,没来发票,先做 借应付账款 贷银行存款 等发票来了的时候总账再入 借固定资产 进账税额 贷应付账款 这样对吗?不知道什么时候总账入固定资产,而且保证不会漏记呢
老师,如果预付了12000的冰柜款。 借:预付账款-12000 贷:银行存款-12000 但冰柜到货后我只知道到了数量20台,但我不知道这些冰柜的实际价值。那我接下来入固定资产的时候也是这么做吗? 借:固定资产-20台 贷:预付账款-12000
是不是每个月的分录最后做好凭证,资产负债表都要资产=负债+所有者权益才是正确的?
如果6月的薪资,8月才发,是否是在8月计提呢?
老师,响应文件是2024年12月16日发的,上面要求供应商那个提供参与本项目人员缴纳社保证明复印件(近三个月)可中标的供应商提供了2023年12月到2024年11月的算是响应文件了嘛
老师,小微企业免税部分记到了营业外收入,汇算清缴具体记到哪里呢
请问老师,公司给员工承担的个人所得税需不需要在汇算清缴时填增?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
郭老师,筹备期的开办费及其他费用,在没有收入的时候这些都怎么做账
老师,申报之前还是企业纳税信用为B级,现在纳税信用为D级,企业会不会面临查账?这个怎么处理?