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收到一个需要支付的账单500元 发票500元 支付完发现有一个20的款项不是属于我们的 协商在下月账单中扣减20元 本月还是支付500元 这个分录怎么做

2023-08-30 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-30 15:28

你好,借销售费用或者管理费用,贷银行500

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:28

待一个月你再红冲20就可以的。

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:29

下一个月你再红冲20就可以了。

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快账用户7614 追问 2023-08-30 15:36

可是我们这个需要进入到项目里 我可不可以先随便进入到一个项目 下个月知道正确的后再做红字改成正确的

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:40

可以的,可以这么做的。

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快账用户7614 追问 2023-08-30 15:41

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:43

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
你好,借销售费用或者管理费用,贷银行500
2023-08-30
您好,借:管理费用471.7 应交税费-进项税28.3 贷:预付账款 94.34 应付账款405.63
2020-12-03
借预收账款17500➕2275➕1250 贷,主营业务收入17500, 应交税费应交增值税销项2275 银行存款1250
2023-05-04
你好同学,明天回复你
2023-05-04
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
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