咨询
Q

12月11日,销售甲产品500公斤,货款17500元,增值税2275元。以上款项在购货方预付货款中扣除(但该单位预收货款明细分类账的余额只剩15000元)。合同规定,1250元运杂费由供货方承担,本单位开出转账支票支付运杂费。12月20日,收到剩余款项。这种分录怎么写啊

2023-05-04 00:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 00:12

你好同学,明天回复你

头像
齐红老师 解答 2023-05-04 20:28

借,预收账款21025 贷,主营业务收入17500 应交税费—增值税销项2275 银行存款1250 借,银行存款6025 贷,预收账款6025

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好同学,明天回复你
2023-05-04
借预收账款17500➕2275➕1250 贷,主营业务收入17500, 应交税费应交增值税销项2275 银行存款1250
2023-05-04
同学你好 你的问题是什么
2023-02-10
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-02-10
你好 (1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 (2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额 (3)预收东方公司订货款20000元存入银行 借:银行存款,贷:预收账款 (4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:预收账款 ,贷:银行存款 (5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付 借:销售费用,贷:应付账款 
2022-11-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×