你好,做账的时候按照发票来入账就行了,不需要另外调整。
含税货款是16250,我们按13个点开票,但是呢要给别人退8个点的税,这8个点的税,是怎么算的,
老师 请教:加点开发票是否合法?加点开票是否可以写进合同?税率调整,加点开票应该如何调整?例如:购买冰箱一台,价格是2400元,开票需要加税点8%,开16%的发票 ,因国家政策调整,税率降至13%,几时开发票?调整税点如何调整?假设有这么一个问题,请问老师会如何作答呢
一般纳税人,5800,加8个点开13个点的专票,划算吗?怎么做比较的呢?
开发票开的13个点的实际收11个点的怎么入账呢
开发票开的时候3个点的实际收了11个点的我这是收款方怎么入账呢
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
老师,手机碎屏宝计入管理费用的哪个二级明细比较好?
老师,手机碎屏宝计入管理费用的哪个二级明细比较好?
谢谢老师,可是收款是明明有差额啊?
你好,比如你开出去含税价是1万块钱,你收人家1万块钱就行了。 你的意思是说开出去发票含税是1万,然后只收9200吗?
像这样的
剩下的如果你打算不收了进入营业外支出。
哦!能计入财务费用吗?
你好,你这个跟财务费用没关系。