你好 付款方 少付的记营业外收入
老师,你好,供应商开票13个点,但实际给12个点的税给他,那我们公司实际开票成本要怎么计算呢?
如果公司给客户开13个点的增值税发票,实际只收10个点,其他3个点怎么办?
开发票开的13个点的实际收11个点的怎么入账呢
开发票开的时候3个点的实际收了11个点的我这是收款方怎么入账呢
买的税票怎么记账 别人开进来是13个点啊。我们实际付给人家11个点的税款 中间的利润怎么体现?
老师,出差过程中购买的电脑能否一并计入差旅费
个税申报本月15号之前忘记申报,现在补要交罚款吗
老师,请问如何理解第二条,比如4月收到税务异常发票通知,那税款所属期是4月,5月申报4月增值税时做进项转出是吗
老师,我们是小规模纳税人,有些没有成本发票,汇算清缴的时候需要调增吗
老师我想问一下小规模公司也可以开通社保,给员工缴纳社保吧,这个开通需要什么手续
你好,我公司这个月开具了一张出口发票,开具了发现有一个商品的税收编码和进项发票税收编码大类一致,小类不一致,例如税收编码大类塑料制品一致,再分的小类不一致,这样的发票可以吗?会不会触犯税务预警?
老师,一个亲戚想注册公司,想让父亲当法人,他已经七十五岁了,可以么?
老师上个季度多交了49的所得税,这个季度需要交6722的所得税,可以更正申报吗?这个少交49吗
股东分红,公司代扣代缴个人所得税,这个需要计提吗?
老师问一下,小规模纳税人第一季度一点有利润,以前年度亏损,个人所得税怎么处理才能不交税,利润表上怎么填?利润表上没有以前年度亏损调整,在电子税务局里有以前年度亏损调整,但数学填不进,正常填下来就要交税了,请问怎么处理?
我这是收款方
你好 少收的记营业外支出