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公司6月底暂估费用15万,7月来费用票1.5万,收入1.5万,先红冲暂估,还是收入,6月底做的暂估分录,借管理费用—其他15,贷其他应付款—其他15,怎么做分录

2023-08-25 08:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-25 08:18

你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15,贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5,贷其他应付款1.5 收入正常做

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:20

为什么做15万负数,不是做1.5万负数嘛

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:20

问了好几个人了答案都不一样

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齐红老师 解答 2023-08-25 08:20

你好!不是。因为你费用15万是暂估的。实际来了发票1.5万,这个是真正的

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:23

那么每个月来费用票都要先红冲暂估费用做负数15万嘛

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齐红老师 解答 2023-08-25 08:24

你好!除非你月末再暂估,否则只需要充一次

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:25

然后做实际到票金额正数,第三季度收入4万,红冲暂估5万,那季度还需要做一次暂估嘛

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齐红老师 解答 2023-08-25 08:25

你好!你有需要就要再做一次

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:26

什么意思没明白

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齐红老师 解答 2023-08-25 08:26

你好!我的意思是,季度是不是还要做暂估。是看你是不是有必要做暂估。如果你觉得有必要,就继续做

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:27

每个月红冲玩,还要暂估嘛

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齐红老师 解答 2023-08-25 08:27

你好!你如果发票够了,就不用暂估了。

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快账用户2515 追问 2023-08-25 08:28

老师我的问题,最简单的方式是怎么做每个月的分录,以及季度做分录,年底还没冲完怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-25 08:29

你好!月度和季度没区别,你想暂估可以继续暂估,到年底冲回就可以。如果年底还没有冲完,汇算清缴就要调增了

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你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15,贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5,贷其他应付款1.5 收入正常做
2023-08-25
您好 这样写分录正确的
2021-01-10
同学你好 借管理费用其他负数 贷应付账款负数 借管理费用 贷应付账款
2022-02-17
来费用发票先红冲暂估
2023-08-24
您好,暂估分录红字冲回,按发票重新做账。
2021-01-10
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