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老师,6月底暂估费用,借管理费用—其他150000,贷其他应付款—其他150000,7月费用发票3000,怎么冲减暂估,

2023-08-24 07:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-24 07:50

借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000

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快账用户9921 追问 2023-08-24 07:53

不是借管理费用-150000,贷其他应付款—15000,然后在写借管理费用3000,其他应付款3000嘛

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齐红老师 解答 2023-08-24 07:54

你好,你这个不是实际发生了,15万 发票来了一部分以后还会有发票?

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快账用户9921 追问 2023-08-24 08:52

暂估的费用,不是成本,15万不可能一下扣除的,只能来一点发票冲一些

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:53

你好,那你就来了多少充多少,以后再继续充就是了。不管成本费用,都可以这么做

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快账用户9921 追问 2023-08-24 08:54

7月3千费用冲减暂估,那收入1.5怎么操作,老师一般你们怎么操作的,暂估费用每月来费用票,那收入不是没有费用了嘛

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齐红老师 解答 2023-08-24 08:57

收入1.5万,你是多做了还是少做了,没有少做,没有多做不影响的 你的成本是多少的?

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快账用户9921 追问 2023-08-24 08:58

来的费用发票,一直红冲暂估费用了,拿每月收入了,暂估一个季度按照收入做一次嘛

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齐红老师 解答 2023-08-24 09:00

你好,可以的,可以这么做的。

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齐红老师 解答 2023-08-24 09:00

是你没有考虑成本是不是,你的成本是多少。

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快账用户9921 追问 2023-08-24 09:01

是工作室,没有成本

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齐红老师 解答 2023-08-24 09:05

你开出去的是什么业务的?你有收入就会有成本,如果没有成本,容易被认为虚开发票。

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快账用户9921 追问 2023-08-24 10:39

老师,股东支付宝转款给公司对公账户,支付工资

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快账用户9921 追问 2023-08-24 10:39

怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-24 10:43

借银行 贷其他应付款, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款

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快账用户9921 追问 2023-08-24 11:56

老师,公司是做传媒工作室的,开出去的设计服务—制作费

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快账用户9921 追问 2023-08-24 11:57

对方开给我们那些发票可以抵扣成本

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齐红老师 解答 2023-08-24 11:57

借银行存款或是应收账款, 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

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快账用户9921 追问 2023-08-24 12:11

我的意思对方可以开给我们那些成本,我们开出的制作费

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齐红老师 解答 2023-08-24 12:18

人工费、材料费、设计的工具、水电费、房屋租金,这都是成本。

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快账用户9921 追问 2023-08-24 13:11

我不是开出了设计服务—制造费 对方也要给我开过来设计服务嘛

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齐红老师 解答 2023-08-24 13:14

可以的,可以这么做的,可以包出去的。

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借其他应付款3000, 借管理费用-3000 借管理费用,3000 贷其他应付款3000
2023-08-24
你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15,贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5,贷其他应付款1.5 收入正常做
2023-08-25
您好 这样写分录正确的
2021-01-10
可以的,可以这么做的。
2024-12-13
您好,暂估分录红字冲回,按发票重新做账。
2021-01-10
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