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老师您好,请问:小规模纳税人,如果业务发生在2022年12月,然后2023年1月才收到票,那我2022年第四季度不做账、收到票时再做账可以吗?但是这样不符合权责发生制呀?蟹蟹老师

2023-08-16 07:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-16 07:07

你好 可以的 你做利润分配未分配利润 汇算清缴纳税调减就符合要求了

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快账用户6354 追问 2023-08-16 08:58

没听明白,老师 还是不太懂 蟹蟹

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:00

借利润分配未分配利润,贷银行存款,2023年做到这个里面。

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:00

然后汇算青椒的时候,纳税调减就是多抵扣。

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快账用户6354 追问 2023-08-16 09:06

不是,老师,我可能没说清楚,是一开始我们是销售方,等于购买方一开始去年没给钱,今年才给钱,我们才给开的销售发票。

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:08

那你在12月份应该做无票收入,一月份开了发票红冲无票收入,再做发票的销售,发票的这个不好修改。牵扯到增值税的销售额和所得税的销售额。

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快账用户6354 追问 2023-08-16 09:10

那等于说还是把2022年12月份的收入都给红冲了,这样会涉及到所得税纳税调减哈?实际来说,收入还是给计入到2023年的了,是这样理解吗 老师 蟹蟹

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齐红老师 解答 2023-08-16 09:12

你好,不是的,你在2022年做无票收入,在2023年红冲,然后再做发票的一正数一负数没有了,实际属于2022年的收入呀。

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你好 可以的 你做利润分配未分配利润 汇算清缴纳税调减就符合要求了
2023-08-16
你好,第四季度可以先暂估费用入账,等发票来了,再冲销暂估,再按照发票做账
2023-08-16
你好; 你们具体是护理费的话 ;  对的; 应该在  当时8月做收入   报无票收入报税的 ;    ; 对的哈  
2023-08-15
你好1;    可以的; 主要5.30号之前 开给你发票; 都可以税前扣除的; 对的; 可以哈   
2023-05-16
收到发票时把没有发票这个分录红冲按发票入账再做一个分录就行了。
2024-01-18
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