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老师,有个事想请教下哈,是这样现在汇算清缴我才发现2022年有笔分录是:借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,当时是付款了,但是对方没有发票,今年5月开票回来可以吗?如果今年开,就是开普票。然后就是我把今年收到发票(2023年开)放在2022年平账那,不调账也不调整汇算清缴表,可以吗?

2023-05-16 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 09:32

你好1;    可以的; 主要5.30号之前 开给你发票; 都可以税前扣除的; 对的; 可以哈   

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你好1;    可以的; 主要5.30号之前 开给你发票; 都可以税前扣除的; 对的; 可以哈   
2023-05-16
你好1; 你这个是什么业务的款;  你发票好久能收到;才好判断科目 ; 以及 慧算账怎么填写的
2023-05-16
同学你好,没回发票纳税调增就行,不用调账,今年回发票,标准的做法时修改2021年的汇算清缴表,调减这4万。
2023-05-19
你好!发票是今年的计入今年的费用,退款应该是通过以前年度损益调整不可以冲减今年费用
2023-11-24
你好,同学 如果未来不付款,现在核销余额的话,要冲掉的,用以前年度损益调整科目
2024-04-12
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