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老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。

2023-05-16 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 14:02

你好1; 你这个是什么业务的款;  你发票好久能收到;才好判断科目 ; 以及 慧算账怎么填写的

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快账用户6197 追问 2023-05-16 14:04

推广服务类,我们公司是有很多个公司,当时是用错单位付款,不能退款,现在就是不能开票,确定是不能开票也不会回票

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齐红老师 解答 2023-05-16 14:04

你好;   那你这个没法回款 还给你们; 你们走营业外支出 去冲  

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相关问题讨论
你好1; 你这个是什么业务的款;  你发票好久能收到;才好判断科目 ; 以及 慧算账怎么填写的
2023-05-16
你好1;    可以的; 主要5.30号之前 开给你发票; 都可以税前扣除的; 对的; 可以哈   
2023-05-16
借其他应付款 贷利润分配未分配利润100 小企业会计准则
2023-07-17
你好,学员,直接调到无票费用 借管理费用 贷其他应付款
2023-09-13
 你好 ;  借长期待摊费用贷其他应付款 ; 但然后你们  会涉及分摊吗   
2022-05-17
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