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今天是本月申报个税最后期限,可是人事那边还没给考勤数据,怎么办呢?告诉老板还是先自己申报后期再更正申报呢

2023-08-15 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-15 15:31

你好,这个月shed是上一个月发下去的工资啊。

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齐红老师 解答 2023-08-15 15:32

这个月申报的是上一个月发下去的,你们上一个月有发放吗?

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快账用户7767 追问 2023-08-15 15:37

呵呵,我们7月份工资还没发呢,考勤都还没出来,搞笑吧

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快账用户7767 追问 2023-08-15 15:37

7月份的工资等到8月20多号才会发

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齐红老师 解答 2023-08-15 15:39

不是的,是这个月申报的,是上一个月发下去的,这个月申报的是六月份的工资。 你是申报个税申报错了。

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齐红老师 解答 2023-08-15 15:40

依据现行《个人所得税法》第九条规定:扣缴义务人每月所扣的税款,自行申报纳税人每月应纳的税款,都应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送纳税申报表。将于2019年1月1日起实施的新《个人所得税法》第十四条规定:扣缴义务人每月或者每次预扣、代扣的税款,应当在次月十五日内缴入国库,并向税务机关报送扣缴个人所得税申报表。因此,扣缴义务人应该在发放工资代扣个人所得税的次月15日内办理申报。 2、如果扣缴单位前期未按上述规定操作,存在“当月代扣的个人所得税,当月申报并缴纳”的情况,那么就需要将扣缴申报期限调整为支付所得的月度终了后十五日内办理扣缴申报。 3、如果没有按照税法规定期限申报,当2019年1月1日个人所得税新税制及专项附加扣除实施时,扣缴单位申报期限有差异,就会产生数据归集交叉,对纳税人按规定享受个人所得税专项附加扣除政策有所影响。

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齐红老师 解答 2023-08-15 15:40

可以看一下这个规定。

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快账用户7767 追问 2023-08-15 15:48

我这个月不申报7月份的工资,怎么知道扣员工多少个税哦

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齐红老师 解答 2023-08-15 15:49

你好提前自己计算。

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快账用户7767 追问 2023-08-15 15:55

那我现在都是8月份就申报7月份的,怎么改呢?

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齐红老师 解答 2023-08-15 15:58

啊,这个月零申报就可以了。

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快账用户7767 追问 2023-08-15 16:07

这样税局会不会找我哦

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齐红老师 解答 2023-08-15 16:08

这个没有关系的,可以的。

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你好,这个月shed是上一个月发下去的工资啊。
2023-08-15
这个直接申报工资薪金就可以了,她投诉了有什么用?本来就是应该申报工资的
2020-08-06
同学你好 你现在报税的金额是10月份的收入和税额
2021-11-16
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
 你好1. 你们这个没有改对吧 ; 2. 你找税务局那边问下; 你税务系统是  修改后的数据还是修改之前的;    大厅改可能没法同步到你系统的   
2022-06-28
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