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固定资产23年1月份开的发票有错但是已经入账计提折旧了,7月份把前面开的发票作废重新开了,开的单位发生改变金额也发生改变了,请问老师这个怎么处理!

2023-08-14 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 09:51

你好,把之前计提的折旧分录冲销。 然后根据发票入账,补计提相应折旧

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快账用户9109 追问 2023-08-14 09:52

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-08-14 09:54

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,把之前计提的折旧分录冲销。 然后根据发票入账,补计提相应折旧
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