做一个资产清查,看一下目前账实情况,可以做一个财损报告
老师,公司2017年账上就有评估的固定资产70000万,提折旧2000万,其余5000万作为实收资本一直在账上挂着,因为这些固定资产都没有发票,所以这些年都没有提折旧,这种情况账务上需要怎么处理?还是不需要处理?
老师,公司2017年账上就有评估的固定资产70000万,提折旧2000万,其余5000万作为实收资本一直在账上挂着,因为这些固定资产都没有发票,所以这些年都没有提折旧,这种情况账务上需要怎么处理?还是不需要处理?
老师你好,公司的固定资产之前都没有登记也没入账,现在建帐清点固定资产,不知道购买年限、价值,还有些社会报废不能用了,这种情况要怎么处理呢
老师,公司2017年成立,当时买的固定资产都没有发票,作为实收资本入账了,但是会计这些年都没有计提折旧,因为没有发票,导致账面固定资产金额特别大,关键好多固定资产已经处理了,或者报废了,处理的和报废的也没入账,老师这种情况怎么处理?
老师,公司2017年成立,当时买的固定资产都没有发票,作为实收资本入账了,但是会计这些年都没有计提折旧,因为没有发票,导致账面固定资产金额特别大,关键好多固定资产已经处理了,或者报废了,处理的和报废的也没入账,老师这种情况怎么处理?
老师,能详细的说一下吗
这个涉及税务问题,建议到税务师事务所出局财损报告,把这批固定资产处理掉
老师,这批固定资产是作为实收资本入账的,可以处置吗
可以,当时入资出评估报告了么
老师出了评估报告