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老师,公司2017年成立,当时买的固定资产都没有发票,作为实收资本入账了,但是会计这些年都没有计提折旧,因为没有发票,导致账面固定资产金额特别大,关键好多固定资产已经处理了,或者报废了,处理的和报废的也没入账,老师这种情况怎么处理?

2023-12-23 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-23 10:02

您好,这个的话,现在账面价值还是有吗

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快账用户1969 追问 2023-12-23 10:03

老师,从2017年成立到现在一直7000多万

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齐红老师 解答 2023-12-23 10:04

那你现在的话,只能目前做资产处置损益,然后慢慢几笔来,别一次性的

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快账用户1969 追问 2023-12-23 10:06

如果我现在开始补提折旧,每年要提700多万,利润表也会有700多万的亏损,特别不好看,汇算还得调增,如果不处理,账面一直挂着这么大固定资产,与实际不符,我现在该怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-12-23 10:08

对,只能目前资产处置了这个

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快账用户1969 追问 2023-12-23 10:10

老师,这个能详细说一下吗?资产处置会有什么税务风险?账面要如何处理?

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齐红老师 解答 2023-12-23 10:11

你看啊,借 固定资产清理 累计折旧  贷 固定资产   借资产处置损益  贷 固定资产清理,相当于未计提折旧的金额,做处理

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快账用户1969 追问 2023-12-23 10:21

老师,我做这个分录就可以了吗?金额很大的,涉及税务风险吧

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齐红老师 解答 2023-12-23 10:22

嗯对,但是不要一次性,最好是区分几次

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快账用户1969 追问 2023-12-23 10:32

老师,区分十次还得每次几百万呢,不太可能啊

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齐红老师 解答 2023-12-23 10:33

对,因为其他的话是没有办法处理的,只能这样

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您好,这个的话,现在账面价值还是有吗
2023-12-23
做一个资产清查,看一下目前账实情况,可以做一个财损报告
2023-12-13
您好,这个的话,你们是按照7000的,然后补提的
2023-12-25
你好,你可以从构筑的次月开始折旧,之前的折旧可以补,但是你这个折旧不允许抵扣所得税。
2023-12-25
可以补提折旧呀 同学
2023-12-25
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