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老师好,我们公司有几辆车,19年入账的,也提了折旧,也做了抵扣,结果这个月资产评估的时候发现票开错了,我们单位开成了卖方,这个月又重新开了发票,票是这个月的,这个账务上要怎么处理?

2020-08-24 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-24 17:50

你好,开错的红冲然后重新开,分录也是原分录负数发票红冲

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快账用户1052 追问 2020-08-24 17:51

提过的折旧呢?

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齐红老师 解答 2020-08-24 18:02

需要红冲的哦,从开票月份的次月折旧

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快账用户1052 追问 2020-08-24 18:08

就是把以前的折旧也一起红冲吗?那这个月新开来的发票呢?入账在这个月,折旧也从下月开始?以前的折旧不能再做了?

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齐红老师 解答 2020-08-24 18:18

嗯,按照新开发票的日期

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你好,开错的红冲然后重新开,分录也是原分录负数发票红冲
2020-08-24
对方红冲发票,我方已认证,我方会开具红字发票信息表,视同上次抵扣的货物退货,所以你会做一个退货的凭证,再做一个正常采购入库的凭证。
2020-09-24
同学您好,您可以直接把正确的发票放到上月的凭证后面。
2024-06-05
你好,同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
2024-06-05
你好,红冲的这个,按照反方向做收入 重新开具的按照收入重新做账的
2023-09-28
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