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老师呃,预收账款和预付账款,还有应收账款都有张杰这个人额的业务存在,我怎么就用一个科目应收账款把这些往来全部记好,怎么个记法?分录您详细讲一下

2025-04-17 06:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 07:02

您好,您的理解是对的,一个往来对像,只用一个科目来记录,这样方便对账,收到钱 借:银行存款 贷:应收账款, 开出发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税,您看我们通过看应收账款的余额方向就知道,如果在借方是我们应收,如果在贷方是我们预收的,在负债表列示时,往来科目是要进行重分类的

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快账用户2299 追问 2025-04-17 07:43

在贷方不是应付账款吗?

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快账用户2299 追问 2025-04-17 07:43

那在贷方应收账款不就相当于应付账款吗?预收账款怎么回事儿?

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齐红老师 解答 2025-04-17 07:45

您好,应收在贷方余额相当于预收,不是应付, 因为是客户嘛,理论上没有应付款的

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快账用户2299 追问 2025-04-17 08:10

有些时候有些客户啊,我们老板也从他那就是进点东西,也就是说也存在有那个应付账款,这个时候怎么就是能够区分这个应收账款的贷方是预收账款呢,还是应付账款呢?

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齐红老师 解答 2025-04-17 08:12

您好,这个就只能通过摘要看了,实际是预收还是应付不重要,我们只看是我们欠对方的,还是对方欠我们的就行了嘛

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