贷方记到营业外收入。
老师,工程施工中收到的挡墙工程款的发票应该进什么科目,借方xx 贷方应付账款 借方应该进什么科目
老师,我想问,我们公司投资了另外一家单位 收到对方给我们的分红(按月分红), 借:银行存款 贷:投资收益 那对方应该怎么做账呢,借方记什么科目呢? 借: 贷:银行存款 贷:银行存款
老师,我去年有笔账做错了,当时记得是借:待摊费用 贷:现金,实际上应该贷方是其他应付款,我今年应该怎么调整?
@郭老师 郭老师 我们公司收幼儿园委托管理费是我们的收入,我现在要先把幼儿园应该付给我们的管理费挂着,但是暂时不想记入收入,那么代方应该用什么科目来代替合适呢,借:应收账款 贷应该记什么呢
老师,厂家应该给我们得费用,应付款时账扣了,贷方应付,借方该记什么科目呢
借方冲应付账款是不老师
你好 是的 借应付,贷贷方记到营业外收入。
意思是虽然冲抵货款了,但是就是相当于收到的营业外收入这么理解对吗老师
你好是的是这样的对
老师,可是我们实质没有收到这个钱,这样会不会多记营业外收入呢
因为你没有收到钱,咱们不是说应收账款少付了吗?不是用这个钱的吗要不的话咱不得给对方钱嘛所以说 不是用这个钱抵了吗?要不抵的话咱不得给对方钱吗?所以说咱没有实际,收到钱也是记到营业外收入的。
不是,老师是厂家应该给咱们的钱抵应付账款了,借方应付,贷方记什么科目
那咱再重新确认一下第1个问题里说的,厂家应该给我们的费用,这个具体是啥费用补充一下,我原来理解是给你们的提成这一类的。
我是把这个费用理解成提成或者佣金或者返利了,要不是那你就再补充一下。
就是公司给门店支付的费用,厂家给报销,比如陈列费什么的
就是比如我们应该给厂家付货款14万,厂家应该给我们核销1万陈列费,我们支付13万,这个一万借方应付,贷方记什么科目呢老师
你好 借应付14 贷银行 13 营业外收入 1
您好,这个还是营业外收入对吧老师,虽然没收到钱,但是本应该是厂家给我们的收入,所以增加收入对吧老师
你好 是的是这样对的
好的,老师,贷其他业务收入可以不
你好 这个业务不记 这的