你好,同学,你好! 1..借 利润分配-未分 贷 应付股利 2..借 应付股利 贷 银行存款
老师,上级要我们上缴利润435,000您看这分录是这样做吗? 借:利润分配未分配利润为43,5000 贷:银行存款43,5000
老师,内部交易卖产品给子公司,子公司做为固定资产,到了第二年年末我写了调整分录未分配利润-年初,这个未分配利润是指资产负债表的还是写利润表上的未分配利润?
老师公司资产负债表上面的未分配利润,需要支付给老板,分录是怎样写的? 帮我看看我写对了吗? 借 未分配利润 贷 银行存款
老师,从未分配利润给股份分红,该怎么写分录,我之前写的借:未分配利润60 贷:应付股利60 借:应付股利60 贷:银行存款60 但是我的资产负债表不平,刚好差60
老师,提取未分配利润的分录具体应该怎么做呀!我公司要注销,支付完所有负债及实收资本后,还剩下的钱要准给股东,我直接 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款,这样做完以后资产负债表和利润表的勾稽关系不平了。具体应该怎么做,谢谢
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗