咨询
Q

老师,提取未分配利润的分录具体应该怎么做呀!我公司要注销,支付完所有负债及实收资本后,还剩下的钱要准给股东,我直接 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款,这样做完以后资产负债表和利润表的勾稽关系不平了。具体应该怎么做,谢谢

2024-04-17 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 09:07

你好,同学 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款, 因为这个分录直接用了未分配利润,报表勾稽不平是正常的

头像
快账用户8840 追问 2024-04-17 09:09

那应该怎么做呢?还是说分配股利了报表的勾稽关系就是不平的?

头像
快账用户8840 追问 2024-04-17 09:09

之前没做过公司注销的业务,所以不知道我这样做账到底对不对

头像
齐红老师 解答 2024-04-17 09:10

分配股利了报表的勾稽关系就是不平的

头像
快账用户8840 追问 2024-04-17 09:12

差异就是分配的股利,那要是正常运营的企业分配股利的话也是不平的是吧!第二年才会平?还是一直不平呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-17 09:12

分配的当年不平的,第二年就是平的了

头像
快账用户8840 追问 2024-04-17 09:13

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-04-17 09:13

不客气,同学,祝你生活愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,同学 分录 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款, 因为这个分录直接用了未分配利润,报表勾稽不平是正常的
2024-04-17
你好 根据你的描述,今年是没有勾稽关系的,要在所有者权益变动表里面体现的
2021-12-10
利润表的净利润是要结转到所有者权益里的未分配利润的,借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付利润,同时,借;利润分配-应付利润,贷:现金或者银行存款。
2021-02-05
针对跨年未结算费用,小企业会计准则建议先确认成本或费用,但无发票时,可暂估处理。做暂估分录:借:相关成本/费用科目 贷:预付账款。待取得发票后调整:冲回暂估分录,再做实际支付分录。这样能保持账表勾稽关系一致。
2024-10-14
同学,你好。 利润分配包括对所有者的分配需要编制所有者权益变动表。
2021-02-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×