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老师,你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了,我这个应该怎么改这个凭证呢?这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系(资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数)现在实际比应该的差着这个数,想知道我现在应该怎么处理?

老师,你好。九月的时候我的利息收入借贷方向做错了,我这个应该怎么改这个凭证呢?这样导致最后我的资产负债表和利润表的勾稽关系(资产表未分配利润年初数+利润表净利润本年累计数=资产表中未分配利润年末数)现在实际比应该的差着这个数,想知道我现在应该怎么处理?
2021-12-03 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 09:12

你好; 你是不是做成到贷方去了 ? 你这个没有跨年的话; 你直接现在红冲了在做就行了。

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快账用户9655 追问 2021-12-03 09:13

那我是不是现在借银行存款负数 贷财务费用负数就可以?然后再重新做借银行存款 贷财务费用负数

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齐红老师 解答 2021-12-03 09:14

你好;     你要做 借银行存款 负数贷财务费用 负数; 然后做一笔 :借银行存款  正数   借 财务费用 负数 ; 这样才对  

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快账用户9655 追问 2021-12-03 16:05

老师那请问我去年的所得税今年汇算清缴退回来的钱我按照这样做账?做现金流量表的时候这个退回的钱要算在支付的税费里吗

老师那请问我去年的所得税今年汇算清缴退回来的钱我按照这样做账?做现金流量表的时候这个退回的钱要算在支付的税费里吗
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齐红老师 解答 2021-12-03 16:08

你好 ;   是的  对应的 计入支付税费里面  负数里面去写   

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快账用户9655 追问 2021-12-03 16:08

是写负数的意思吗?如果是累计数那是不是我在总数直接减去这个数就可以了

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:09

你好; 是的。 你支付 写的正数; 现在退回 写负数金额 。  也可以的  

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快账用户9655 追问 2021-12-03 16:09

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:28

没事,希望能帮到你

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你好; 你是不是做成到贷方去了 ? 你这个没有跨年的话; 你直接现在红冲了在做就行了。
2021-12-03
同学你好 是不是有跨年调整的
2024-01-18
您好, 您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-12-22
你们存在以前年度损益调整吗
2024-01-18
你好这里不用调整的。
2023-12-25
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