咨询
Q

之前月份处理固定资产的分录是这么做,这个月开票开了18000给个人说是卖给个人了,现在分录又该怎么做呢怎么连接进去

2023-08-10 08:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-10 09:00

原来是怎样做的分录 

头像
快账用户6403 追问 2023-08-10 09:01

这样做的对吗

这样做的对吗
头像
齐红老师 解答 2023-08-10 09:08

就是原来已经正常做分录了,但就是没开发票,是这个意思吧?

头像
快账用户6403 追问 2023-08-10 09:08

对的,这个月才开了

头像
齐红老师 解答 2023-08-10 09:14

上面分录不变金额负数 ,再做一个上面分录 

头像
快账用户6403 追问 2023-08-10 09:15

然后呢老师

头像
快账用户6403 追问 2023-08-10 09:15

开票金额是18000

头像
齐红老师 解答 2023-08-10 09:19

那咱们实际销售是多少钱呢?就是你原来做账时是多少钱?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
原来是怎样做的分录 
2023-08-10
你也要计入成本的,因为这个1000元支付给了对方的嘛
2021-10-25
你好,借固定资产清理累计折旧贷固定资产。
2021-05-25
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
2024-11-27
你好,这个就是 借:固定资产清理 (净值) 累计折旧 两个月折旧金额 贷 固定资产 原值 然后 借:银行存款(卖的钱) 贷 固定资产清理 (净值) 差额计入资产处置损益(小企业计入营业外收入)
2021-12-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×