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比如说 之前入帐了一个固定资产,现在有人查账 说不入账,那应该要怎么做处理,这个又是跨年的

2021-01-27 15:23
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-27 15:26

借固定资产 负数,贷其他应付款 负数,之前折旧,借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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借固定资产 负数,贷其他应付款 负数,之前折旧,借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2021-01-27
你好,首先确认一下这个物品到底是属于原材料,还是存货,如果属于存货,则账面做更正处理
2021-06-08
你好 把对应金额转到清理
2021-09-06
你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)
2024-05-15
同学你好 这个的话直接做固定资产卡片做变动处理
2021-01-27
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