你好 意思是全部打包计入固定资产的吗。 你们做的软件账吗?这个有点不好处理了 现在是10台一起销售的不 ?
请问老师,我司有一种叫挑脚车的固定资产,以前的同事入账时是10台一起入固定资产的,现在做二手车处理,但是又不是卖给同一个人,这个固定资产该怎么处理
老师,以前买设备时是三台总价一起入的固定资产,现在突然卖了其中一台,这下该怎么处理呀?
老师我公司把不该入固定资产的车辆误入在公司的固定资产并已经提取了折旧,现在要把这这车转入到库存商品,当时购车的车辆购置税也放入到固定资产科目,现在要从固定资产转到存货,可是购置税该怎样处理呢?也一同随固定资产原值转入到库存商品科目吗?请老师指点一下
老师您好,请问在二手车市场处置掉公司的固定资产车辆,大概如何做分录,是不是这样: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行/库存现金 贷: 固定资产清理 借:固定资产清理 贷:其他业务收入(用收到的卖车前/(1+13%)*13%
您好,有个问题:公司卖车,以前2018年买的车,但是以前固定资产台账中没有这台车,那么我没法做固定资产清理是吧?卖车的二手车销售统一发票是卖了20000块钱,我直接写分录: 借:库存现金 20000 贷:营业外收入-处置固定资产利得 20000 这样吗?
老师,那个应收账款有有叫张杰这个人儿,然后应付的时候呢,老板叫我充那个应收的章节,然后预收预预收账款中也有章节这个人,然后他说就是就这些这些来往来这些科目都有,都相当于都有这个人,我怎么区分就是快速找着说是呃呃应付的时候走应收呃应收贷方,然后预收账款的借方就是预付账款。张杰,我怎么就把它们连接在一起?能就是快速找出来,不出错
老师,工资表老出不来,我可以当月先0申报吗,下月俩个月一起申报不,个税有什么影响不
应收账款占用资金的应计利息,不应该是利息吗?为什么等于了机会成本,老师我这边特别不理解应计利息
老师,给员工缴纳社保发现有养老险 工伤险 和失业险三种,没有医疗险怎么回事,医疗险必须添加的吗
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
但是是10台一起入固定资产,但是现在卖又不是一起卖,先卖一台,然后有三台又坏了,要报废处理。不知道该怎么操作。我们是用软件做账的
你好 那你这个一起打包的话 就算这样 还有6台是在用的。 你没法处理德你只有去看看能不能修改固定资产的卡片。 按单台来处理