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老师,请问之前固定资产按一批入的账,现在处置了其中一个,那应该怎么做账务处理呢?

2021-09-06 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 11:59

你好 把对应金额转到清理

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快账用户2097 追问 2021-09-06 12:01

直接按处置其中的一个这样做对吗?但是 我们是用的固定资产的模块不知道这样操作得不得行

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:07

你好 是的,固定资产操作找一下你的软件 客服 帮你操作一下 

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快账用户2097 追问 2021-09-06 12:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:21

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 把对应金额转到清理
2021-09-06
您好,同学,把之前重复入账的固定资产用负数冲销
2020-10-30
您好,先做固定资产盘盈入账,然后再做处置固定资产就是了。
2021-03-24
借固定资产 负数,贷其他应付款 负数,之前折旧,借累计折旧,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2021-01-27
您好,这个就将错就错,计入固定资产清理核算就是了。
2020-08-31
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