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处置固定资产缴纳增值税,填写增值税申报表 时,需要填写哪些表,填写在哪一行?

2023-08-09 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 15:35

开的是多少税率的发票?

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:35

就填写在增值税表一对应的税率那个销售额里就可以。

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快账用户7646 追问 2023-08-09 15:36

没有开票,我们是医疗机构,处置的是自己使用过的固定资产

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快账用户7646 追问 2023-08-09 15:36

卖了200块钱

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:46

你好,那就填写在13税率的那里面。

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快账用户7646 追问 2023-08-09 15:46

不是简易计税吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:49

如果原来没有抵扣过的是按3%,实际按2%交。

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快账用户7646 追问 2023-08-09 15:52

那我卖了200,应该交多少税呢?

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:02

你好  简易征收   200/3*2% 这是要交的税款   

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快账用户7646 追问 2023-08-09 16:09

那申报表应该填写在哪一栏呢

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快账用户7646 追问 2023-08-09 16:10

200/3是什么意思呢?

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:13

/3是做价税分离呀。 算税款时需要先做价税分离。 填写在简易征收3%里面,然后再填写一个减免表,选择减免政策。

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快账用户7646 追问 2023-08-09 16:16

哦,我只晓得/1.03是价税分离,没有见过/3的(呵呵),简易计税方法里面有两个3%征收率的,应该是货物/加工修理修配还是服务不动产/无形资产呢,减免表应该本期发生额是填写销售额还是税额,本期实际抵减又是多少呢?您看下我填写是否正确

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:37

是的,我打错了,是除以1.03。后再乘以2%。

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:37

减免的表就填写咱减免1%那一部分。

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开的是多少税率的发票?
2023-08-09
您好 根据单位发生的业务 一般单位填表一 表二 表五 主表就好了
2022-04-27
作为增值税一般纳税人要填的申报表包括: 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》(以下简称主表)、 《增值税纳税申报表附列资料(一)》 《增值税纳税申报表附列资料(二)》 《固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表》 《本期抵扣进项税额结构明细表》为必填表,即使当期未发生业务也需要保存。
2021-08-20
填列到对应税率那一栏的
2020-10-09
你好,固定资产处置通过固定资产清理过渡,最后转让资产处置损溢。不会出现增值税申报表与所得税申报表收入不一致的情况。正常在增值税申报表中填报即可。
2024-06-21
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