同学你好 这个可以的
老师,问下关于生育津贴记账问题。员工产假期间公司已发放工资,也缴纳了社保和公积金。每月记账时工资和社保和其他员工一起,都计提并发放、缴纳了。每月计提工资:借:管理费-工资,贷:应付职工薪酬。发放工资:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。公司收到生育津贴时,借:银行存款,贷:其他应付款-生育津贴。 问:生育津贴要扣除已发过的工资和代缴纳的个人部分社保和公积金返给员工,是否还需要通过应付职工薪酬科目过度?应该怎么记账?
请问老师员工的生育津贴社保打款金额是10302.74元,她在产假期间公司付最低工资共9050元,最后扣完津贴付1252.74元。这个津贴跨年度了。20年收到津贴时我做分录:借:银行存款10302.74贷:其他应付款-员工10302.74.。发工资时做了工资薪酬,21年退时分录,借:其他应付款10302.374,管理费用-工资-9050,贷:银行存款1252.74。这样做分录对吗?
老师,想咨询您一个业务,就是我们收到生育津贴5万元,产假期间给员工垫付了3万元工资,还剩2万元的津贴需要支付给员工。您看看我这个分录做的对吗? 1、收到生育津贴 借:银行存款5 贷:其他应付款5 2、冲减产假期间垫付的工资 借:成本-工资 -3万元 贷:应付工资 -3万元 3、支付津贴 借:其他应付款 5万元 贷:银行存款 2万元 应付工资 3万元
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
老师,收到医保支付的员工生育津贴,借:银行存款 贷:其他应付款~某 支付时,借:其他应付款 贷:银行存款,我们公司是一次性全额把生育津贴支付给员工,然后继续发放基本工资,这样处理可以吗?
老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?
有限合伙的法定代表人一定是自然人吗,不可以是有限公司吧
老师你好,挂车车船税是享受减半政策吧,为什么电子税务局申报的时候不显示减半呢
老师好,下载章程去哪个网站
老师,我是一般纳税人,我公司开的普票,做账时应该当做成本吗
1.资产和财产两个是不是一个意思? 2.资金是啥意思是不是就银行存款?
老师,请问下会计学堂的无忧班,听中级课程是听直播课,还是听录播课呢?
老师这个数怎么算的?我算的对吧
同一笔款,转款后因为账户有误被退还,次日又重新支付的,如何做账?是否只留一份原始凭证即可,还需要复印多份做账吗
老师,固定资产报废怎么做账?涉及到交税吗?老师,固定资产报废怎么做账?需要交税吗?
只要公司老板愿意承担这部分费用,这样做也是可以的是吧?
同学你好 嗯 这个可以的
好的,谢谢老师
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