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老师,这个月补了去年的收入,已经更正了去年12月份的增值税申报表,交了增值税,账上是这个月借:应收账款贷::以前年度损益调整应交税费——应交增值税,还需要调整其他报表吗?

2025-04-21 18:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-21 18:08

您好,我们还要补申报附加税的,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交城建税等

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快账用户6952 追问 2025-04-21 18:09

附加税交了,这不是更正了增值税申报表了,就像这四季度的财务报表和度企业所得税申报表不用改吧,汇算清缴时把收入调增就行?

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齐红老师 解答 2025-04-21 18:14

您好,金额相差很大的话,还是要更正4季度所得税申报表,不更正会有风险提示

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您好,我们还要补申报附加税的,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交城建税等
2025-04-21
你好,是的,就是这样了 调整所得税申报表
2025-04-21
你好,还需要更正企业所得税申报表,如果印花税的计税依据是开票收入,印花税也需要更正
2025-04-21
你好,应交税费-应交所得税不需要计入营业外收入
2020-10-12
同学,你好 所得税申报表也要更正
2025-03-27
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