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老师,今年补做了去年的收入,账上是这样做的:借:库存现金 贷:以前年度损益调整 应交税费——应交增值税——销项税额,也更正了去年的增值税申报表,这样今年的销项税额明细科目的本年发生额和增值税申报表主表的销项税额就不一致,正好差这个补交的金额,这个有没有影响?

2023-12-15 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-15 16:14

你好,根据你的描述,这种情况账面销项税额的发生额,与今年增值税申报表的销项税额,有差额是正常的

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快账用户3509 追问 2023-12-15 16:14

老师,这样没有风险吧?

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齐红老师 解答 2023-12-15 16:15

你好,是的,是正常的,没有什么风险

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快账用户3509 追问 2023-12-15 16:16

账上销项税额去年的少这个金额,今年的多这个金额

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齐红老师 解答 2023-12-15 16:16

你好,是的,是正常的,没有什么风险 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)

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快账用户3509 追问 2023-12-15 16:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-15 16:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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不好意思,我刚才给你回复了,你想重新提问的话,你再重新提问一个吧 我们接了问题之后不好退回
2023-12-15
你好,根据你的描述,这种情况账面销项税额的发生额,与今年增值税申报表的销项税额,有差额是正常的
2023-12-15
然后你的企业所得税汇算清缴的时候调整这个就可以的,这个不影响今年的,也不影响去年的,你去年还是一样。
2023-12-15
你已经更正的,账和申报表就应该是一致的
2023-12-15
您好,我们还要补申报附加税的,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交城建税等
2025-04-21
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