咨询
Q

老师,更正以前年度未开票收入,怎么入账,是不是可以直接 借:应收 贷:以前年度损益调整,补交的增值税也直接 借:以前年度损益调整 贷:银存这样?不然计入收入和销项,今年的收入发生额和税收以及这块的累计数就不对了。

2023-09-04 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-04 11:17

您好,同学,请稍等下

头像
齐红老师 解答 2023-09-04 11:31

借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行 你这里需要价税分开的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,同学,请稍等下
2023-09-04
1.调整以前年度损益:借:其他应付款/预收账款贷:以前年度损益调整贷销项 2.计算所得税费用:借:以前年度损益调整贷:应交税费——应交所得税 3.缴纳所得税:借:应交税费——应交所得税贷:银行存款
2024-06-26
同学你好 这个可以的
2022-01-11
您好,用以 以前年度损益调整 就要更正申报2022年年度所得税汇算清缴申报表的, 您在分录里用主营业务收入就是2023年利润里,不用去更正2022年申报表
2023-10-05
可以这个可以,可以,实务中可以
2020-12-25
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×