咨询
Q

老师,银行存款购买的原材料,暂时没有收到发票,需要记入暂估。借:原材料100,贷:银行存款100。这么做,怎么才能体现出是暂估呢?

2023-07-26 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-26 14:31

支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

头像
快账用户4946 追问 2023-07-26 14:42

老师,网购的没有供应商往来,付款的时候是不是得必须挂往来呢

头像
齐红老师 解答 2023-07-26 14:43

是的,照样挂往来的哈。某个平台

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-26
你好 先暂估 是的 就这样来做
2020-03-25
你好,这种情况账务处理是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 
2021-04-26
同学你好, 付款 借,预付账款 贷,银行存款 暂估 借,原材料 贷,预付账款 然后下月初冲减暂估分录;
2021-06-15
您好,是的,您的理解非常正确。最后一个,贷应付账款113。
2020-10-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×