咨询
Q

老师你好,请问红冲的发票会不会涉及到退税?当月有开9%的项目了,可以不抵扣认真进账发票,用红冲的税额来抵消当月需要缴纳的增值税那部分吗?

2023-07-17 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 09:51

自己开具红字发票可以抵减你当月的销售额

头像
快账用户9564 追问 2023-07-17 09:52

就是可以像增值税进项税额一样使用的意思吧?

头像
齐红老师 解答 2023-07-17 09:57

是直接红冲扣除你的销项税,不抵扣

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
自己开具红字发票可以抵减你当月的销售额
2023-07-17
你好,做和蓝字发票分录一样的科目负数金额,其中应交税费-应交增值税-进项税额这个科目改为应交税费-应交增值税-进项税额转出就可以。
2021-11-06
你好,你在七月份开红字信息表,七月份进项转出,八月份申报就可以的。之前的不影响。
2023-07-10
一般纳税人很少有退税的 都是留着以后抵扣了 以后你再少交也一样的
2023-04-13
同学,你好 没有办法,只能开红字
2024-01-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×