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老师,购进的发票的进项已经在当月的时候抵扣了,可是由于在当月该发票没有拿过来,8月的发票到12月的时候才拿过来冲红,那么该税额可不可以在12月的时候红冲呢?因为做进项转出的时候会有个借方的余额。

2021-02-06 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-06 10:53

可以的,可以12月进行进项税转出的

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快账用户3120 追问 2021-02-06 10:55

它是当时发票没有拿过来,所以我是想问一下可不可以直接红冲已经抵扣的进项税呢?

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齐红老师 解答 2021-02-06 10:55

你现在还没有取到相应发票吗

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快账用户3120 追问 2021-02-06 11:02

8月的发票12月的时候才取到,可是12月的时候要红冲,就觉得没有必要入账该发票的数据,所以才疑惑,还请老师能解答一下。

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齐红老师 解答 2021-02-06 11:09

那你冲减之前 入账的会计分录就可以,之前的进项税使用进项税转出科目

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快账用户3120 追问 2021-02-06 11:16

什么意思呢?当时结转的时候是借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额;

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齐红老师 解答 2021-02-06 11:16

你当时的凭证是怎么做的

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快账用户3120 追问 2021-02-06 11:18

没入账的发票,当时税额已经抵扣了。分录就是我上面做的借贷;

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齐红老师 解答 2021-02-06 11:21

那你现在不抵扣的话 借:贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额;贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户3120 追问 2021-02-06 11:22

好的,那么进项税转出会有一个余额的。

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齐红老师 解答 2021-02-06 11:33

这个就是你月末结转增值税的时候,一并进行结转的

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可以的,可以12月进行进项税转出的
2021-02-06
您好,这个是可以的,可以
2023-12-09
借:库存商品 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2023-02-15
你好,当月你做了进项 然后再做进项转出,当月的加计扣除就不要做了,不能做进去。
2021-08-03
你好,针对红冲的进项发票 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方,都是负数金额
2023-02-13
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