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老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗

老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
2021-07-01 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 16:51

你好,一般是不退的呢,可以下棋抵扣的

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快账用户5940 追问 2021-07-01 16:52

你好,我这种是属于多交税款,也不可以退吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 16:52

嗯嗯,税务局一般不让退款

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快账用户5940 追问 2021-07-01 16:53

但是根据征管法是可以的呀

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快账用户5940 追问 2021-07-01 16:53

冲红多交税款

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快账用户5940 追问 2021-07-01 16:54

为什么会生成留抵税额呢,不应该是应退税额吗

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齐红老师 解答 2021-07-01 16:54

正常是可以,税务局不想退啊

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快账用户5940 追问 2021-07-01 17:02

这种一定退不了吗,可以沟通吗?企业要求一定退

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:03

那给专管员沟通吧

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你好,一般是不退的呢,可以下棋抵扣的
2021-07-01
同学你好 为啥留抵和转出的金额一样
2022-09-15
您好!一般次月15号前,开具都可以的在4月报税的时候递减,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
您好!一般次月15号前,开具都可以的,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
你好; 你只有这个负数发票的话; 到时你去税务局大厅去报 ; 这个是你系统 对比不了造成的  
2023-04-03
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