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老师,你好。公司在4月份时被强制升级为一搬纳税人了。之前不知道的情况下还是按小规模纳税人的优惠政策税率开票。直至7月初去税务大厅重新按一般纳税人申报了4、5、6月份的增值税,之前开具的发票税务局按6%已经扣了税款。上月8月将发票追回冲红重新开具,这个月应该是不再扣增值税了,稅表要如何填写呢。

2021-09-07 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 11:33

这个月直接按一般纳税人的税率开具发票,直接按一般纳税人进行申报就可以了。

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快账用户7450 追问 2021-09-07 11:34

是的。因为之前的票是按1%。后来去更正税务局按6%扣过了。那我这个月申报不是不应该再扣吗?

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快账用户7450 追问 2021-09-07 11:34

再扣不是相当于我一张票要交两次增值税了

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齐红老师 解答 2021-09-07 11:35

是的,你说的完全正确。同一笔业务不可能扣两次税

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快账用户7450 追问 2021-09-07 11:40

那就还是正常申报是吗?正常申报就会有当期应缴(补)稅。税务那边不会扣是吗?

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齐红老师 解答 2021-09-07 11:40

正常申报处理。直接需要正常按一般纳税人,按月进行申报了

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这个月直接按一般纳税人的税率开具发票,直接按一般纳税人进行申报就可以了。
2021-09-07
你好 这情况可以去税局申报  
2021-07-07
同学你好 按照红冲之后的填写
2021-07-12
您好!一般次月15号前,开具都可以的在4月报税的时候递减,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
您好!一般次月15号前,开具都可以的,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
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