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老师,我们企业去年新建。建的时候开办费是亏损。 第一季度还是亏损。 这个季度有业务往来盈利了,在利润表计提的所得税5%的数。 和企业所得税预缴报表的所得税数。对不上 因为所得税报表自动扣除了以前年度亏损。那这两个数不一样怎么办

2023-07-15 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-15 14:45

你好,你的红冲计提的所得税就行。

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快账用户6236 追问 2023-07-15 14:45

怎么做账

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:46

借应交税费,借所得税费用负数。

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快账用户6236 追问 2023-07-15 14:47

那已经冲减的本年利润呢

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快账用户6236 追问 2023-07-15 14:47

就是把这个差额减一下是吧

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快账用户6236 追问 2023-07-15 14:48

就是按所得税报表,已经减去以前年度亏损那个数走

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齐红老师 解答 2023-07-15 14:52

对的,是的 是这么做的

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相关问题讨论
你好,你的红冲计提的所得税就行。
2023-07-15
同学,您好,参考如下
2023-10-14
是的,您理解得对。前三季度累计利润为正数且能用以前年度亏损弥补后仍为正数的话,就需要计算并计提企业所得税。
2024-10-17
你好,你的弥补亏损这里填写的是年累计,因为你填写营业收入、营业成本、利润总额也是年累计的。
2023-01-16
第一个不需要。 第二个年累计利润总额-以前年度亏损)*税率-前两个季度预缴 公式
2021-10-04
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