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1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票,(认证的是6月份账),正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题,对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ,退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了,对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项,6月份交的税?和7月份需要认证的怎么抵? 收到新补的发票,还需要继续认证吗?分录是什么?影响6月份吗?

2023-07-15 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 12:37

第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款

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快账用户7371 追问 2023-07-15 13:22

帮我看看图片,我还是没明白

帮我看看图片,我还是没明白
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齐红老师 解答 2023-07-15 13:29

六月份还没开红字信息表可以正常抵扣 你上面两个分录第二个红红冲 第一个是入库的

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快账用户7371 追问 2023-07-15 13:32

第二个不是入库嘛? 那正确分录什么,伙这种情况一套流程做,帮我写一个全部得会计分类。麻烦了

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:34

你好,第一个是入库的,他不就是借库存商品进项贷应付账款。

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:34

上面已经给你写了完整的分录,你能看一下吗? 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款 2023-07-15 12:37

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:34

第一个是红字发票的,第二个是正数发票。

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第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
您好,你们当时就红冲了是吧
2023-04-29
需要给你们2联这个,你这个开红字信息表次月需要申报的时候附表2第20栏进项税额转出
2020-07-18
对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
你好是的,在七月份需要进项转出。
2021-07-06
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