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我公司3月份来了一份发票,4月份进行冲红,对方没有对3月份发票进行认证,我4月份已缴纳3月份发票的税额,4月份冲红发票够,做账已经做了冲红,税额需要转出来吗?应该怎么做账?

2023-05-31 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 10:55

你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   

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快账用户7604 追问 2023-05-31 11:04

好的,我留底好了

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齐红老师 解答 2023-05-31 11:10

你好;  好的; 希望能帮到你; 满意请给予评价  

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相关问题讨论
你好; 你是销售方 到时你可以  考虑退税或者 留着抵减即可;   去红冲收入即可   
2023-05-31
电子普票无法作废 ,只能红冲。
2023-04-05
可以的,可以这么做的。
2023-04-25
不需要做 不需要做进项税额转出。
2022-06-24
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2024-05-06
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